Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413014 | Dowina,s.r.o. | Medená 20, 81102 Bratislava | 36735540 | Nákl. pri obstaraní hud.nástr. | 140,40 € | 140,40 € | Z-727/O/2013 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131942 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 31331131 | Kanc.potreby | 1 677,17 € | 1 677,17 € | Z-808/13;O-116/09/51/13 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131943 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 31331131 | Kanc.potreby | 93,90 € | 93,90 € | Z-808/13;O-176/09/51/13 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131944 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 31331131 | Kanc.potreby | 128,42 € | 128,42 € | Z-808/13;O-165/09/51/13 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131945 | LASER servis,spol.s.r.o. | NA BIELENISKU 4, pozri Pezinok | 35755989 | Toner | 60,00 € | 60,00 € | O-177/09/51/2013 | 2.10.2013 | 23.11.2016 |
1131919 | KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ | Wolkreva 9, 82107 Bratislava | 32095767 | Chlieb a pečivo | 23,26 € | 27,91 € | O-001/01/41/2013 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1131920 | Anna Maríková | Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie | 40641333 | Stravné lístky - obedy | 699,00 € | 838,80 € | D5/2003 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1131921 | KOLORIA s.r.o. | Syslia 40, 82107 Bratislava | 31331751 | Krajky, stuha | 4 605,76 € | 4 605,76 € | O-193/09/41/2013 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1131922 | LAYOUT ARCHITECTS s.r.o. | Tallerova 6, 81102 Bratislava | 35971819 | Graf.sprac.progr.plag. | 445,00 € | 445,00 € | O-122/09/81/2013 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1131923 | LUGAS-PODHORSKÁ | Bieloruská 13, 82107 Bratislava | 34554181 | Sponky, sponkovače | 773,64 € | 773,64 € | O-156/09/30/2013 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1131924 | Platypus & sons production s.r.o. | Sibírska 63, 83102 Bratislava | 47325852 | Um.účink.Ratimorský | 359,58 € | 359,58 € | Z-935,936,937/Č/2013 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
413013 | Ing.Juraj Vavro REAL | Moyzesova 184, 03301 Liptovský Hrádok | 32588844 | Projekt rekonštr.čist.odp.vody | 2 136,00 € | 2 136,00 € | O-001/06/51/2013 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1131918 | DOXX- Stravné lístky,spol.s r. | Kálov 356, 01001 Žilina | 36391000 | Stravné lístky | 51 000,00 € | 51 000,00 € | O-184/09/71/2013 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1151126 | pelicantravel.com.s.r.o. | Námestie SNP č.6, 81106 Bratislava, SK | 8115021665 | May, let.17.6-21.6.Eurokontext | 354,46 € | 354,46 € | O/2015-2870 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
1151127 | pelicantravel.com.s.r.o. | Námestie SNP č.6, 81106 Bratislava, SK | 8115021672 | Letenky Eurokontext | 2 980,00 € | 2 980,00 € | O/2015-2872 | 1.10.2013 | 23.11.2016 |
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | 22.03.2018 |